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一、资金管理资金管理
好生意资金管理核销方式及系统核销机器人介绍
系统提供了三种核销方式:按余额核销、按单核销、按明细核销。 按余额核销:即客户只需要进行收款和付款,不需要指定收款和付款与应收应付之间的关系,系统会根据业务发生的先后自动进行匹配。收款单不显核销区域 按单核销:即客在收款和付款时,可以指定当前收款对应的单据,可以录入当前单据对应的核销金额。但如果未进行指定时,系统会根据定时任务,自动进行钩稽 按明细核销:即在收款和付款时,将收款金额分别指定到销售的具体商品上。 核销机器人: 系统提供定时自动核销的功能,在每天凌晨一点,对前一天的单据,按核销的规则进行自动核销。 自动核销规则:收款核销顺序,同一结算单位,应收按收款到期日+单据日期进行正序排序, 1 先进行红蓝对冲(单据内红蓝对冲,同种单据红蓝对冲,应收单红蓝对冲), 2 然后将收款单与应收单(销货单、其他收入单、费用单)进行依次核销; 3 再将应收与应付、收款和付款进行冲抵。付款核销的规则和收款核销规则相同 二、往来期初数据整理和录入
注:只能把原系统的余额导入,不能导入历史单据 三、往来预收及收款
电脑端操作,资金-往来资金-往来收款|往来付款-选择往来单位-选择业务类型- 维护收款|付款信息-保存
收预收款,支持针对某一张订单收预收款,也支持直接收一笔预收款,不针对任何订单。针对订单收的预收款,后期只能用于此订单对应的销货 单;直接收的预收款,在后续销售开单时,可以直接使用。
收应收款:手工增加收款单,可以在表体核销明细中选择此次收款对应的销货单有哪些,对于既是供应商又是客户的往来单位,进销相抵以后再进行收款和付款。收款单保存后,直接进行核销。
注:如果在收款时,给客户有抹零等业务,则直接录入现金
四、日常支出及几张费用记录方法电脑端操作,资金-日常收支-记日常收入|日常支出-选择往来单位-维护收入|支出信息-保存 场景一:运费这类的费用,一般都需要计入往来应收应付中。费用单:业务类型=“支出费用”,支付方式=计入往来支付,这种情况往来单位必填,而且会自动增加往来单位的应付款。 场景二:差旅费、餐费这类费用,直接登记本企业费用支出,不涉及往来款费用单:业务类型=“支出费用”,支付方式=员工报销支付,这种情况只是对费用进行记录,不需要录入往来单位的款项。 场景三:代替买方支付的一些费用,比如运费由买方承担由于企业直接联系物流进行发货,会替客户把物流费用进行代垫,这部分代垫的费用有两种处理方式
1、一种是在销货单上,直接录入费用商品,跟随销货单一起记入应收、进行收款。 2、代垫费用单,增加往来单位的应收款,后面与收款单进行核销。 费用单:业务类型=“代垫费用”,支付方式=“计入往来支付”,往来单位必填,会增加对往来单位的应收款。 场景四:各种费用,需要进行不同维度的统计,常用的有客户、部门、员工,如费用需要统计到客户身上。费用单上选择部门、人员、关联客户,选择以后,后面就可以针对部门、人员、关联客户的查询和统计。 五、往来查账
电脑端操作,资金-资金统计分析-往来账查询-查询-点击应收金额-查看应收款
单据详情
六、客户对账单电脑端操作,资金-资金统计分析-客户对账单-选择客户-选择对账时间-查询- 生成对账单-分享给客户 1. 查账:系统会根据前面设置的账期自动给出当前需要对账的期间范围,点击查询,系统会将当前期间内需要对账单据进行列示。 2. 生成对账单:查询无识后,可以点击生成对账单,系统会自动生成一个对账单, 对账单可以删除,可以再次生成。
3. 分享对账单:点击分享,可以将对账单分享给客户,客户打开会,直接可以查看对账结果。 4. 对账结果确认:客户对对账单同意确认后,可以选择一个对账单,进行对账确认。
5.收款以后,系统会自动更新对账单的收款状态。
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